Číslo faktúry : | FA100_2020_200339 |
Popis plnenia : | Fakturujeme Vám: Ajax 10ks, Krezosan 20ks, Vreckovky 100bal, Vrece 40ks |
Suma v EUR : | 271,00 |
s DPH ? : | áno |
Dátum doručenia | 28.09.2020 |
Dátum zverejnenia | 16.10.2020 |
------------------------------------------------------------------- | |
Úplný názov dodávateľa : | PhDr. Marta Samova - MASA |
IČO Dodávateľa : | 17167078 |
Adresa | Važecká 2 |
PSČ | 04012 |
Mesto | Košice |
------------------------------------------------------------------- | |
súvisí s objednávkou | OBJ28_2020 25.09.2020 MASA Marta Šamová |