Číslo faktúry : | FA84_2023_2023185 |
Popis plnenia : | Papier toaletny 192ks, Okena 2ks, Savo 12ks, Ajax 6ks, Rukavice 2bal, Savo kupelna 6ks, Handra 8ks, Sanytol 5ks, Krezosan 5ks, Hyg. vreckovky 25bal, Svedska utierka 7ks, WC dezinfekcia 2bal, servitky 20bal, Vrece 10ks |
Suma v EUR : | 415,30 |
s DPH ? : | áno |
Dátum doručenia | 12.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 04.09.2023 |
------------------------------------------------------------------- | |
Úplný názov dodávateľa : | PhDr. Marta Samova - MASA |
IČO Dodávateľa : | 17167078 |
Adresa | Važecká 2 |
PSČ | 04012 |
Mesto | Košice |
------------------------------------------------------------------- | |